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質(zhì)量管理體系內(nèi)審報(bào)告

時(shí)間:2024-07-06 23:22:19 報(bào)告 我要投稿
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質(zhì)量管理體系內(nèi)審報(bào)告

  在日常生活和工作中,報(bào)告與我們的生活緊密相連,不同種類(lèi)的報(bào)告具有不同的用途。一聽(tīng)到寫(xiě)報(bào)告馬上頭昏腦漲?以下是小編為大家收集的質(zhì)量管理體系內(nèi)審報(bào)告,希望對(duì)大家有所幫助。

質(zhì)量管理體系內(nèi)審報(bào)告

質(zhì)量管理體系內(nèi)審報(bào)告1

  審核目的:

  檢查我公司質(zhì)量管理體系對(duì)gb/t19001-標(biāo)準(zhǔn)的符合性及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性,并為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。

  審核范圍

  aa產(chǎn)品涉及的過(guò)程、活動(dòng)、部門(mén)和場(chǎng)所。

  審核依據(jù):

  gb/t19001-標(biāo)準(zhǔn)、《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、第三層次文件、合同、相關(guān)法律法規(guī)等質(zhì)量體系文件。

  審核綜述:

  本次內(nèi)部質(zhì)量體系審核采用滾動(dòng)審核的方法,本著盡可能多發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,盡早整改問(wèn)題的原則,根據(jù)我公司實(shí)際情況,省略了首次會(huì)議、末次會(huì)議的程序。對(duì)管理層、5個(gè)科(室)、2個(gè)車(chē)間進(jìn)行了審核,通過(guò)與領(lǐng)導(dǎo)層座談,詢(xún)問(wèn)各部門(mén)負(fù)責(zé)人及關(guān)鍵崗位操作人員、觀察現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)、查閱文件、記錄,收集了客觀證據(jù),共查出不符合項(xiàng)4項(xiàng),具體見(jiàn)《不符合項(xiàng)分布表》(附后)。通過(guò)對(duì)不符合項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn):4.2.4記錄控制一項(xiàng)、6.3基礎(chǔ)設(shè)施一項(xiàng)、7.5.1必要時(shí),獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量一項(xiàng),以上不合格項(xiàng)分布在4個(gè)條款4個(gè)部門(mén),均為一般不合格項(xiàng),且呈分散狀分布,沒(méi)有對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行造成不良影響。

  需要說(shuō)明的情況有兩點(diǎn):第一,《不合格報(bào)告》中的不合格事實(shí)為發(fā)現(xiàn)部門(mén),不一定是責(zé)任部門(mén)。第二,因?yàn)閷徍耸且粋(gè)抽樣過(guò)程,不可能將受審核方的所有問(wèn)題都查到,所以具有一定的風(fēng)險(xiǎn)性,這就要求各單位舉一反三,對(duì)類(lèi)似問(wèn)題進(jìn)行自查自糾。所有不合格事實(shí)應(yīng)在11月10日前完成整改,由企業(yè)管理部組織跟蹤驗(yàn)證。

  本次內(nèi)審,公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持十分重視,營(yíng)造了全體員工參與的良好氛圍,全體員工質(zhì)量意識(shí)強(qiáng),堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。公司配備了必要的人力資源,完善了設(shè)備管理,優(yōu)化了工藝條件,檢測(cè)手段較先進(jìn),對(duì)手冊(cè)覆蓋的'產(chǎn)品形成各過(guò)程嚴(yán)格控制,確保不合格品不出廠(chǎng)。公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,10月由河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院出具的aa產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告顯示:產(chǎn)品符合gb2440-標(biāo)準(zhǔn),結(jié)論為合格。

  本次內(nèi)審各受審核方與審核組積極配合并主動(dòng)提出問(wèn)題,找差距,員工貫徹質(zhì)量體系的自覺(jué)性不斷增強(qiáng)。希望各部門(mén)進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí),將貫徹質(zhì)量體系與企業(yè)的生存和發(fā)展緊密聯(lián)系起來(lái),確保質(zhì)量管理體系在不斷改進(jìn)和完善中提高。

  綜上所述,通過(guò)深入貫徹質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),有效地實(shí)施了《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》及相關(guān)法律法規(guī),確保了質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)的有效性。

質(zhì)量管理體系內(nèi)審報(bào)告2

  審核目的:

  檢查我公司質(zhì)量管理體系對(duì)gb/t19001—標(biāo)準(zhǔn)的符合性及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性,并為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供根據(jù)。

  審核范圍:

  aa產(chǎn)品觸及的.進(jìn)程、活動(dòng)、部分和場(chǎng)所。

  審核根據(jù):

  gb/t19001—標(biāo)準(zhǔn)、《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、第三層次文件、合同、相干法律法規(guī)等質(zhì)量體系文件。

  審核綜述:

  本次內(nèi)部質(zhì)量體系審核采用轉(zhuǎn)動(dòng)審核的方法,本著盡可能多發(fā)現(xiàn)題目,盡早整改題目的原則,根據(jù)我公司實(shí)際情況,省略了首次會(huì)議、末次會(huì)議的程序。對(duì)管理層、5個(gè)科(室)、2個(gè)車(chē)間進(jìn)行了審核,通過(guò)與領(lǐng)導(dǎo)層座談,詢(xún)問(wèn)各部分負(fù)責(zé)人及關(guān)鍵崗位操縱職員、觀察現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)、查閱文件、記錄,搜集了客觀證據(jù),共查出不符合項(xiàng)4項(xiàng),具體見(jiàn)《不符合項(xiàng)散布表》(附后)。通過(guò)對(duì)不符合項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn):4.2.4記錄控制一項(xiàng)、6.3基礎(chǔ)設(shè)施一項(xiàng)、7.5.1必要時(shí),取得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、8.2.3進(jìn)程的監(jiān)視和丈量一項(xiàng),以上分歧格項(xiàng)散布在4個(gè)條款4個(gè)部分,均為一般分歧格項(xiàng),且呈分散狀散布,沒(méi)有對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行造成不良影響。

  需要說(shuō)明的情況有兩點(diǎn):

  第一,《分歧格報(bào)告》中的分歧格事實(shí)為發(fā)現(xiàn)部分,不一定是責(zé)任部分。

  第二,由于審核是一個(gè)抽樣進(jìn)程,不可能將受審核方的所有題目都查到,所以具有一定的風(fēng)險(xiǎn)性,這就要求各單位舉一反三,對(duì)類(lèi)似題目進(jìn)行自查自糾。所有分歧格事實(shí)應(yīng)在11月10日前完成整改,由企業(yè)管理部組織跟蹤驗(yàn)證。

  本次內(nèi)審,公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持十分重視,修建了全體員工參與的良好氛圍,全體員工質(zhì)量意識(shí)強(qiáng),堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。公司配備了必要的人力資源,完善了設(shè)備管理,優(yōu)化了工藝條件,檢測(cè)手段較先進(jìn),對(duì)手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品構(gòu)成各進(jìn)程嚴(yán)格控制,確保分歧格品不出廠(chǎng)。公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,10月由xx省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視檢驗(yàn)院出具的aa產(chǎn)品監(jiān)視檢驗(yàn)報(bào)告顯示:產(chǎn)品符合gb2440—標(biāo)準(zhǔn),結(jié)論為合格。

  本次內(nèi)審各受審核方與審核組積極配合并主動(dòng)提出題目,找差距,員工貫徹質(zhì)量體系的自覺(jué)性不斷增強(qiáng)。?锤鞑糠诌M(jìn)一步進(jìn)步思想熟悉,將貫徹質(zhì)量體系與企業(yè)的生存和發(fā)展緊密聯(lián)系起來(lái),確保質(zhì)量管理體系在精益求精和完善中進(jìn)步。

  綜上所述,通過(guò)深進(jìn)貫徹質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),有效地實(shí)施了《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》及相干法律法規(guī),確保了質(zhì)量管理體系的符合性和延續(xù)的有效性。

質(zhì)量管理體系內(nèi)審報(bào)告3

  審核目的:

  檢查我公司質(zhì)量管理體系對(duì)gb/t19001-標(biāo)準(zhǔn)的符合性及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性,并為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供根據(jù)。

  審核范圍:

  aa產(chǎn)品觸及的進(jìn)程、活動(dòng)、部分和場(chǎng)所。

  審核根據(jù):

  gb/t19001-標(biāo)準(zhǔn)、《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、

  第三層次文件、合同、相干法律法規(guī)等質(zhì)量體系文件。

  審核綜述:

  本次內(nèi)部質(zhì)量體系審核采用轉(zhuǎn)動(dòng)審核的方法,本著盡可能多發(fā)現(xiàn)題目,盡早整改題目的原則,根據(jù)我公司實(shí)際情況,省略了首次會(huì)議、末次會(huì)議的程序。對(duì)管理層、5個(gè)科(室)、2個(gè)車(chē)間進(jìn)行了審核,通過(guò)與領(lǐng)導(dǎo)層座談,詢(xún)問(wèn)各部分負(fù)責(zé)人及關(guān)鍵崗位操縱職員、觀察現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)、查閱文件、記錄,搜集了客觀證據(jù),共查出不符合項(xiàng)4項(xiàng),具體見(jiàn)《不符合項(xiàng)散布表》(附后)。通過(guò)對(duì)不符合項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn):4.2.4記錄控制一項(xiàng) 、6.3基礎(chǔ)設(shè)施一項(xiàng)、7.5.1必要時(shí),取得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、8.2.3進(jìn)程的監(jiān)視和丈量一項(xiàng),以上分歧格項(xiàng)散布在4個(gè)條款4個(gè)部分,均為一般分歧格項(xiàng),且呈分散狀散布,沒(méi)有對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行造成不良影響。

  需要說(shuō)明的情況有兩點(diǎn):第一,《分歧格報(bào)告》中的分歧格事實(shí)為發(fā)現(xiàn)部分,不一定是責(zé)任部分。第二,由于審核是一個(gè)抽樣進(jìn)程,不可能將受審核方的所有題目都查到,所以具有一定的.風(fēng)險(xiǎn)性,這就要求各單位舉一反三,對(duì)類(lèi)似題目進(jìn)行自查自糾。所有分歧格事實(shí)應(yīng)在11月10日前完成整改,由企業(yè)管理部組織跟蹤驗(yàn)證。

  本次內(nèi)審,公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持十分重視,修建了全體員工參與的良好氛圍,全體員工質(zhì)量意識(shí)強(qiáng),堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。公司配備了必要的人力資源,完善了設(shè)備管理,優(yōu)化了工藝條件,檢測(cè)手段較先進(jìn),對(duì)手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品構(gòu)成各進(jìn)程嚴(yán)格控制,確保分歧格品不出廠(chǎng)。公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,10月由河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視檢驗(yàn)院出具的aa產(chǎn)品監(jiān)視檢驗(yàn)報(bào)告顯示:產(chǎn)品符合gb2440-標(biāo)準(zhǔn),結(jié)論為合格。

  本次內(nèi)審各受審核方與審核組積極配合并主動(dòng)提出題目,找差距,員工貫徹質(zhì)量體系的自覺(jué)性不斷增強(qiáng)。希看各部分進(jìn)一步進(jìn)步思想熟悉,將貫徹質(zhì)量體系與企業(yè)的生存和發(fā)展緊密聯(lián)系起來(lái),確保質(zhì)量管理體系在精益求精和完善中進(jìn)步。

  綜上所述,通過(guò)深進(jìn)貫徹質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo),有效地實(shí)施了《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》及相干法律法規(guī),確保了質(zhì)量管理體系的符合性和延續(xù)的有效性。

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